市財政局2024年工作情況總結及下一步工作計劃
今年以來,市財政局在市委、市政府的正確領導下,在省財政廳大力支持和指導下,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,著力踐行“三個工作法”,堅持穩(wěn)中求進總基調,牢。
市財政局2024年工作情況總結及下一步工作計劃
今年以來,市財政局在市委、市政府的正確領導下,在省財政廳大力支持和指導下,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,著力踐行“三個工作法”,堅持穩(wěn)中求進總基調,牢固樹立過“緊日子”思想,扎實做好疫情防控和經濟社會發(fā)展的財稅支撐,各項工作有序推進。現(xiàn)將有關情況總結如下:
一、2024年工作總結
(一)預算收支情況。一是一般公共預算收入完成情況。初步核算,2024年全市一般公共預算收入完成50.3億元,增長2.9%。其中,稅收收入38.1億元,增長3.6%,占一般公共預算收入的74.5%;非稅收入12.2億元,下降11.4%,占一般公共預算收入的25.5%。二是一般公共預算支出完成情況。初步核算,2024年全市一般公共預算支出完成100.7億元,增長7.4%。其中,住房保障支出5.5億元,增長3.6%;衛(wèi)生健康支出7.8億元,增長7.3%;農林水支出18.5億元,增長4%;社會保障和就業(yè)支出36億元,增長8.9%;節(jié)能環(huán)保支出4.7億元,下降9.7%;文化旅游體育與傳媒支出2.7億元,增長4.1%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出30.7億元,增長20.1%;商品服務業(yè)支出13.3億元,下降3.7%;住房租賃補貼支出1.5億元,增長48.9%。三是政府性基金收支完成情況。初步核算,2024年全市政府性基金收入完成26.9億元,下降57%。其中,國有土地使用權出讓收入21.7億元,下降53%,占政府性基金收入的76.6%。政府性基金支出完成30.2億元,增長114%。
(二)財政工作完成情況和措施。一是聚焦財源建設,提升財政支撐能力。堅持財源建設首要地位不動搖,深入實施市級財源建設工程和事權和支出責任清單,全面推進“十大工程”,加快構建新型財政體制。全年爭取上級轉移支付285.5億元、新增政府債券345億元、特別國債轉貸資金16億元、中央預算內投資14.6億元。二是聚焦職能轉變,提高財政服務效能。持續(xù)開展“三送一解”和“兩高兩低”項目謀劃建設專項行動,推動各級干部不斷增強為民服務的本領。認真做好預決算公開工作。制定并印發(fā)了《市級部門預算單位預算公開范圍標準指引》,為全市預決算公開工作提供了操作指南。及時在門戶網站公開市本級和三個縣(市)區(qū)財政預決算信息,提高了財政工作的透明度。扎實做好暫付款清理工作。制定了《關于進一步做好暫付款清理工作的通知》,成立了工作專班,開展了暫付款清理“回頭看”專項檢查等行動,取得了一定成效。全年市級部門暫付款同比下降39%,縣(市)區(qū)暫付款同比下降12%。三是聚焦風險防控,加強財政監(jiān)督管理。強化資金監(jiān)管。加大財政資金監(jiān)督檢查力度,全年共抽查市直部門單位銀行賬戶5595個、醫(yī)保定點醫(yī)療機構66家、預售商品房樓盤89個、公租房項目16個、保障性租賃住房項目7個、農村耕地力保護補貼項目9個、耕地地力保護補貼項目9個、農機購置補貼資金兌付情況8個、惠農專項資金發(fā)放情況4個、政府采購項目89個、商業(yè)綜合體國有資產運營情況4個、政府和社會資本合作(PPP)項目7個。全年查處違規(guī)金額6.7億元,促進增收節(jié)支5000余萬元,全年壓減一般性支出預算比例達12%,非剛性、非重點項目支出壓減超過10%。四是聚焦作風建設,夯實各項發(fā)展基礎。嚴格落實“首問責任制”“一次性告知制”和“限時辦結制”,所有行政審批事項按照法定時限壓縮了67%;認真落實“好差評制度”,共收到評價7555條;在全市率先實現(xiàn)紙質證照與電子證照同步制發(fā),全面推行“雙隨機一公開”監(jiān)管機制,完善財政“互聯(lián)網+監(jiān)管”系統(tǒng),探索推進“多測合一”,開展了“會計評估行業(yè)專項整治行動”。